Il campo in questione si trova nella sezione "Dati Ordine d'Acquisto" ed è possibile compilarlo dopo aver generato l'Xml ed entrando nella maschera di "Gestione archivio Fatture". Prima dell'invio, utilizzando il tasto "Doc.Colleg." si può aggiungere la sezione "Ordini di acquisto" e compilare il campo CIG (ed il campo ID che è obbligatorio).
Allo stesso modo è possibile aggiungere la sezione Contratti (2.1.3), Convenzioni (2.1.4), Ricezioni (2.1.5), Fatture Collegate (2.1.6).